OBU於業主稅賦規劃上的風險分析
-法令規範與說明
本課程透過實務上常見規劃方式的剖析,讓您瞭解以境外公司規劃個人稅賦所存在的風險,並透過實例的解析,讓您深入明白哪些實務上常見的規劃模式,事實上存在稅務風險與違法之虞的問題,以及實務上容易被輕忽的違法疑慮。

適合對象:中小企業負責人 、專業人員 、創業
一、境外公司簡介與OBU帳戶分析
(一)常見境外地區決策模式
(二)OBU帳戶 VS 海外帳戶比較解析
(三)境外公司優點、特色與應注意事項
二、個人綜合所得額分類簡介
(一)各類綜合所得類別
(二)企業稅賦 VS 業主稅賦
三、個人最低稅賦制簡介
(一)最低稅賦剖析與規範
(二)海外所得課稅計算方式
(三)實務上常見的錯誤規劃方式
(四)常見的規劃模式與不得違法之提醒
四、常見綜所稅節稅之規劃風險與不得違法提醒
五、境外公司於個人現金股利之規劃風險與不得違法提醒
(一)投資公司架構的風險
(二)僑外資投資公司架構的風險
六、境外公司於個人薪資報酬之規劃風險與不得違法提醒
(一)模式評估與風險提醒
(二)實質課稅原則的規範
七、境外公司於個人利息收入之規劃風險與不得違法提醒
(一)OBU條例之規範
(二)實質課稅原則的規範
八、境外公司於個人財產交易所得之規劃風險與不得違法提醒
(一)證所稅規範
(二)房地合一稅規範
(三)實質課稅原則的規範
九、境外公司於個人稅賦之常見錯誤規劃
十、案例剖析、法令解析與提醒
簡介
本公司在境外公司設立、租稅規劃領域有著豐富顧問諮詢和境外公司設立經驗,專業服務範疇與客戶群,含跨台灣、中國、香港、美國、加拿大、紐澳、南非與歐洲...等處,境外公司諮詢與規劃經驗豐富。本公司除協助客戶合法諮詢境外公司規劃、辦理境外公司設立外,也定期舉辦相關教育 ... more